為進一步推動“合規、內控、法務、風險”四位一體管理,有效堵塞經營管理漏洞,引導廣大職工勤勉正確履職,11月17日,公路三分公司先后召開了“2023年度內控審計法務管理專題會議”“全面內控管理體系及建設工程領域常見法務案例及分析培訓會”。公司黨委委員、紀委書記梁萍,公司副總經理余濤出席會議,公司各部門及各項目主要管理人員通過線上線下方式參加會議。
內控審計法務管理專題會上,內控審計法務部對本年度關于內控審計、違規經營投資中發現的典型事例進行了通報。通報以PPT形式,從臨時工程總規執行與成本控制管理、材料核算管理與扣款、招選合規、合同履約、完工收尾項目虧損治理及債權債務清理、工期費用索賠、投資類項目成本(利潤)風險等方面一一進行事例分析、原因剖析,并給出工作建議。
培訓會上,公司特邀請德勤華永會計師事務所曾兆波老師、四川恒和信律師事務所張德平老師就2023年度風控法務管理作專題授課。曾兆波老師圍繞“上市企業內部控制重要性、內部控制與風險管理、常見內部控制缺陷、內控審計邏輯及關注點、如何優化企業內控體系、工程企業常見內控缺陷”等內容,深刻地闡述了內控、風險管理、內審、流程的概念與實際內涵,厘清了其相互區別與關系,加深了大家對內部控制的理解,進一步強化了合規管理意識。張德平老師以案例分享的形式對“征地拆遷及臨時用地、工期索賠和費用索賠、工程價款相關問題、施工企業對外擔保、施工企業用工風險”等內容進行了深入淺出地講解,并通過具體的案例,讓大家更加清晰地認識到工作中需要注意的法律風險問題。
余濤針對會議及培訓提出四個方面要求:一是思想上要引導員工提高對內控審計工作意義的認識;二是人才培養上需進一步加強對內控審計人員的專業培訓;三是管理上要遵從規章制度進行合規化管理;四是后續工作上要做深做實內控審計后半篇文章。
梁萍對內控審計工作提出五點要求:第一,重視對問題的整改,舉一反三,注重經驗總結;第二,加強制度學習、培訓,規范管理工作;第三,建立審計與紀檢的聯動機制,加強與其他部門的溝通協同;第四,堵塞管理漏洞,建立健全管理機制;第五,發揮好審計工作的預警作用,重大違紀違法問題移交紀委處理。最后,梁萍強調,本次會議所指出的問題意在總結、復盤經驗教訓而非處罰或追究責任,殷切期望全體員工勤勉正確履職,合力助推公司高質量發展。